自接到市财政局关于行政事业单位内部控制督导检查的通知后,我校高度重视,立即形成自查方案,分解任务指标,召开内控自查工作会议。目前,经财务科、办公室、总务处等有关部门共同努力,内控自查自评工作已基本完成。
本次内控自查从学校层面和业务层面认真梳理了内控指标要求,重点对六大经济业务领域进行了自查。同时,对包括内控制度、业务流程图、岗位管理和内控信息系统等方面的支撑材料作了整理汇总。
通过本次自查,总结了一些我校内控工作的经验和优势,但也查找出了内部管理的薄弱环节和风险隐患。下一步,我校将坚持问题导向,认真分析各风险点和控制点,完善各项内控制度,定期开展自查工作,不断提高内控工作的针对性和有效性。